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1.负责开票信息核对、整理,开具各类业务发票及后续管理;对接业务现场收款、开票事宜。 2.负责核对认领业务现金流,要求现金流与发票相对应,并及时反馈业务收款信息。 3.依据业务发票、银行回单及收款单据,编制收入、资金、应收账款/其他应收款清账类会计凭证。 4.统筹日常资金支付调拨,登记银行存款日记账;管理银行账户,对接银行办理业务;编制/调整资金计划,按时输出资金相关报表。 5.运维司库系统,填报调整资金计划(满足上级管理要求),管理融资信息,输出应收/应付账款管理报表。 6.核对应收/应付账款,定期与客户、供应商对账;跟进回款进度,开展应收预期预警,配合往来款项清理。 7.按固定资产管理办法,参与资产日常管理、年度盘点,核对台账与实物,确保账实相符。
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